搜索站内文章:
软件用户服务 网站地图
您现在的位置: 股民天地 >> 会员专区 >> 深市公告 >> 正文
天保基建:2014年12月31日内部控制审计报告
作者:admin 更新时间:2015-3-16 10:18:09 点击数:97
分享到:
天津天保基建股份有限公司

         2014 年 12 月 31 日

         内部控制审计报告









索引                  页码

审计报告

2014 年度内部控制评价报告        1-21

          信永中和会计师事务所      北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话:            +86(010)6554 2288

                         街                telephone:           +86(010)6554 2288



                         8号 富 华 大 厦 A座 9层

                         9/F, Block A, Fu Hua Mansion,

          ShineWing           N o. 8, Chao yang men Bei daj ie ,

                         D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:    +86(010)6554 7190

          certified public accountants  100027, P.R.C hina                 facsimile:  +86(010)6554 7190









               内部控制审计报告

                                            XYZH/2014TJA2013-2









天津天保基建股份有限公司全体股东:





  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了

天津天保基建股份有限公司(以下简称天保基建公司)2014年12月31日财务报告内部控制

的有效性。





  一、企业对内部控制的责任





  按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天保基建公司董事会

的责任。





  二、注册会计师的责任





  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。





  三、内部控制的固有局限性





  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审

计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见





  我们认为,天保基建公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规

定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。









  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:林国伟









                         中国注册会计师:周军







        中国  北京           二○一五年三月十二日

          天津天保基建股份有限公司

          2014年度内部控制评价报告







天津天保基建股份有限公司全体股东:





  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以

下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办

法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2014年12月31日(内部控制

评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。





  一、重要声明





  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,

并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控

制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董

事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。





  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信

息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限

性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变

得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部

控制的有效性具有一定的风险。





  二、内部控制评价结论





  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不

存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相

关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。









                   1

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公

司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。





  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制

有效性评价结论的因素。





  三、内部控制评价工作情况





   (一)内部控制评价范围





  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。





   纳入评价范围的主要单位包括:





   -天津天保基建股份有限公司





   子公司-天津滨海开元房产开发有限公司





      -天津天保房地产开发有限公司





   

查看公告全文...
股民天地网站声明:本网站所有资讯仅代表作者个人观点,不保证该信息(包括但不限于信息中的文字和引用的数据、图表、图片等内容)的准确性、真实性、完整性、原创性等。部分文字和图片来自网络,若有侵权,请第一时间告知删除。
您还在为选股而苦恼吗? 请免费下载最新推出的《操盘软件富赢版V8》试用。《操盘软件富赢版V8》在原有软件版本的基础上增加了大量新功能,并内置选股方案,让选股更加容易。新增加个股短线操盘,中线操盘提示,让您安全获利。软件免费下载地址:
http://www.bjzq.com.cn/Soft/ShowSoft.asp?SoftID=15
微信扫码联系客服
了解更多惊喜功能
北京证券网
    
今日要闻
栏目热点
全站热点
 
网站简介 联系我们 免责条款 广告服务 网站地图 用户服务 
免责声明:本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。股市有风险,入市须谨慎!
Copyright 2011, Hubei Smart Technology Co,Ltd. All rights reserved.
联系电话:400-690-9926 E-MAIL:mbl516@163.com 鄂ICP备12014895号-3 鄂公网安备42282209000026号
网络经济主体信息