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维格娜丝:内部控制审计报告
作者:admin 更新时间:2016-4-28 0:34:00 点击数:23
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江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 . 江苏 . 无锡Wuxi . Jiangsu . China

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内部控制审计报告

苏公 W[2016] E1451 号



维格娜丝时装股份有限公司全体股东:





按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要

求,我们审计了维格娜丝时装股份有限公司(以下简称维格娜丝)2015年

12月31日的财务报告内部控制的有效性。





一、企业对内部控制的责任





按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其

有效性是维格娜丝董事会的责任。





二、注册会计师的责任





我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效

性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。





三、内部控制的固有局限性





内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循

的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定

风险。

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