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秋林集团:备考合并审计报告
作者:admin 更新时间:2015-1-20 8:29:25 点击数:140
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哈尔滨秋林集团股份有限公司

             审 计 报 告

              瑞华审字[2014]第 23050007 号





目  录

一、 审计报告                     1-2



二、 已审备考财务报表



1、 备考合并资产负债表                3-4



2、 备考合并利润表                  5



3、 备考财务报表附注                 6-78

         瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



         Ruihua Certified Public Accountings



          通讯地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层



         Add:No.16 Sihuanzhong Road Haidian District Beijing China



         邮政编码(Post Code):100000



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                    审 计 报 告



                                      瑞华审字[2014]第 23050007 号







哈尔滨秋林集团股份有限公司全体股东:







  我们审计了后附的哈尔滨秋林集团股份有限公司(以下简称“哈尔滨秋林集团公



司”)按照后附的备考财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括2014



年9月30日、2013年12月31日备考合并资产负债表,2014年1-9月、2013年度备考合



并利润表以及备考财务报表附注。







  一、管理层对财务报表的责任



  按照后附的备考财务报表附注三所述编制基础编制的备考财务报表是哈尔滨秋



林集团公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报



表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不



存在由于舞弊或错误导致的重大错报。







  二、注册会计师的责任



  我们的责任是在执行审计工作的基础上对备考财务报表发表审计意见。我们按照



中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们



遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重



大错报获取合理保证。



  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择





                            1

的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错



报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关



的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审



计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价



财务报表的总体列报。



  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。







  三、审计意见



  我们认为,上述备考财务报表已经按照财务报表附注三所述的编制基础编制,在



所有重大方面公允反映了哈尔滨秋林集团股份有限公司2014年9月30日、2013年12月



31日备考财务状况以及2014年1-9月、2013年度的备考经营成果。





  四、强调事项



  我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十、(一)所述,截至财务报表批



准日,黑龙江博瑞商业发展有限公司起诉秋林公司位于哈尔滨市南岗区东大直街 320



号秋林商厦产权买卖案件和黑龙江北大荒华瑞投资管理有限公司诉讼秋林公司贷款



担保案件,正在法院审理中,其诉讼结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审



计意见。









瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:







       中国北京          中国注册会计师:







                      二〇一四年十一月三十日









                  2

                  合并资产负债表

编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司                     金额单位:人民币元

       项  目       注释    2014.9.30     2013.12.31     2013.1.1

流动资产:

货币资金             八、1   713,135,349.25   725,909,673.57   586,318,644.23

 以公允价值计量且其变动计入当期

                  八、2   22,065,000.00    14,000,000.00

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款             八、3   555,011,569.61   103,889,588.74   46,506,213.93

预付款项             八、4   88,200,584.14     6,717,177.19   27,304,297.92

应收利息                              140,318.49     54,600.00

应收股利

其他应收款       

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